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Définir les paramètres relatifs aux factures

Introduction

Introduction

Via [Système, Général, Paramètres], 'Paramètres factures', vous pouvez définir un certain nombre de paramètres vous permettant de structurer le processus de facturation aux exigences de votre société.

Dans cet écran, vous trouvez les paramètres pour l'ensemble du processus, depuis l'encodage des factures jusqu'à leur impression. Vous avez la possibilité de scinder les processus suivant les différentes fonctions et responsabilités au sein de votre société, mais vous pouvez également réduire l'ensemble du processus de telle façon que l'encodage et l'impression se font via une seule et même fonction. Vous n'avez donc aucune restriction pour adapter le processus de facturation aux exigences de votre société.

Explication des champs

Section Encodage

Client facture directe
Sélectionnez ici le client qui doit être proposé par défaut lors de l'encodage de factures directes.

Code facturation directe
Sélectionnez ici le code facturation sous lequel les factures directes peuvent être encodées.

Mode de livraison
Sélectionnez ici le mode de livraison par défaut de manière à faciliter l'encodage des factures.

Dépôt par défaut
Sélectionnez ici le dépôt par défaut. Il sera proposé d'office lors de l'encodage des factures directes. Ce paramètre ne vaut pas pour les factures de vente.

Attribuer n° factures
Indiquez ici quand les numéros doivent être attribués aux factures :

  • Lors de l'encodage (des factures)
    Dans ce cas, un numéro est attribué lors de l'encodage de la facture ou lors de son transfert à partir du module de gestion des commandes. Cela peut être pratique si vous visez les factures et que vous communiquez sur les factures dans la ligne. L'attribution d'un numéro réduit le risque d'erreur. Il se peut en outre que vous trouviez l'ordre d'encodage important lors de la facturation.
  • Lors de l'impression des épreuves
    Cette option est souvent utilisée lorsque l'épreuve de la facture est utilisée comme archive. L'attribution d'un numéro lors de l'encodage n'est pas souhaitée dans ce cas. Par contre, pour l'archive, il est essentiel d'avoir une numérotation unique.
  • Lors de l'impression définitive
    Cette option est souvent utilisée si les factures sont souvent regroupées. Imaginons que vous regroupez deux factures avec un numéro distinct. Dans ce cas, un de ces numéros disparaît. Il y aura dans ce cas une interruption dans votre suite de factures et ce n'est pas souhaité. Si vous utilisez des épreuves de factures pour vos archives, nous vous conseillons la deuxième option.

Référence (note de crédit)
Entrez ici la référence par défaut qui sera proposée lors de l'encodage des notes de crédit.

Référence (facture de commission)
Entrez ici la référence par défaut qui sera proposée lors de l'encodage des factures de commissions.

Calculer le prix
Vous n'avez ce champ que si vous avez uniquement le module de facturation sans le module de gestion des commandes. Si le module de gestion des commandes fait également partie de votre licence, vous trouvez ce champ dans les paramètres relatifs à ce module. Vous pouvez indiquer ici quelles listes de prix doivent être utilisées lors du calcul de la remise sur une commande. Vous avez le choix entre :

  • Client facturation :
    Dans ce cas, la liste de prix et la remise client en vigueur pour le client facturation sont toujours sélectionnées (comme auparavant).
  • Client commande :
    Dans ce cas, la liste de prix et la remise client en vigueur pour le client commande sont toujours sélectionnées.
  • Client facturation * client commande :
    Dans ce cas, la liste de prix et la remise client en vigueur pour le client commande sont sélectionnées dans un premier temps. Le prix net est calculé à l'aide de cette liste de prix. Si le client commande n'est pas le même que le client facturation, le programme regarde si une liste de prix a également été définie pour l'article et le client facturation en question. Dans l'affirmative, le nouveau prix net est déterminé comme suit : nouveau prix net = prix net remise client commande comprise * ((100 – pourcentage de remise du client facturation) / 100).

    A hauteur du champ '% remise (suppl.)' est affiché le pourcentage de remise du client facturation. Dans la colonne 'Remise totale' est affichée la remise combinée (10%+ 0,9*5%= 14,5%) < /FONT>.

Modifier le client de facturation
Si vous voulez pouvoir modifier le client de facturation lors de l'encodage des factures, vous devez activer ce paramètre.

Dépassement autorisé
Si vous ne souhaitez pas pouvoir encoder des factures pour des clients ayant dépassé leur limite de crédit, désactivez ce paramètre.

Contrôle marge négative
Activez ce paramètre si vous voulez être averti lorsque le prix de vente net d'un article vendu est inférieur à la valeur standard ou à la valeur moyenne pondérée. Vous pourrez alors décider d'encoder cette facture ou non.

Remise/charges supplémentaires
Vous indiquez ici si l'écran pour l'encodage des remises/charges supplémentaires doit être affiché ou non à la fin de l'encodage d'une facture de vente.

Quantité (standard)
Entrez ici la quantité que vous encoderez par défaut dans les factures. Cette quantité sera suggérée. Cela signifie que vous pourrez encore la modifier à ce moment-là.

Longueur répétition code article
Lors de l'encodage d'une ligne de facture, le programme affiche automatiquement les premières positions de l'article de la ligne précédente. Vous déterminez ici le nombre de positions affichées. Si vous avez une série d'articles commençant par les lettres 'AB' par exemple, vous pouvez indiquer '2' à hauteur de ce champ-ci. A partir de la deuxième ligne de facture, vous ne devrez plus encoder les lettres 'AB'. Vous accélérez ainsi le processus d'encodage.

Bloquer n° facture
Si vous voulez bloquer le numéro de facture lors de l'encodage des factures, vous devez activer ce paramètre. Vous n'avez accès à ce paramètre que si vous avez sélectionné 'Lors de l'encodage' à hauteur du paramètre 'Attribuer n° factures'. Ce paramètre ne vaut en effet pas si le numéro de facture est attribué lors de l'impression des épreuves de factures ou lors de l'impression définitive des factures.

Section Viser

Viser les factures
Activez ce paramètre si vos factures doivent être visées. Si toutes les factures doivent être visées, entrez '0,00' comme valeur à hauteur des deux champs suivants.

Inférieur
Le visa est requis pour toutes les factures inférieures à ce montant. Vous pouvez ainsi entrer des montants différents pour les factures normales et pour les notes de crédit.

Supérieur ou égal à
Indiquez ici le montant à partir duquel les factures doivent être visées.


Section Imprimer

Compte CA
Indiquez ici quel compte chiffre d'affaires doit être utilisé pour la journalisation des factures : celui défini pour le groupe d'articles auquel l'article appartient ou celui défini pour le client de facturation.

Taux de change
Vous indiquez ici si le taux de change de la devise dans laquelle la facture est libellée doit être calculé lors de l'encodage ou lors de l'impression. C'est le taux de change défini via [Comptabilité, Données de base, Taux de change] pour le jour en question qui sera utilisé. Dans le premier cas, il arrive souvent qu'un taux de change soit convenu au téléphone avec le client. Il vaut mieux utiliser la seconde option si les factures restent ouvertes pendant un certain temps. Si la facture est imprimée définitivement après cette période, il se peut que le taux de change ait changé. Cette option est également conseillée si vous utilisez des devises fort fluctuante.

CA : date
Indiquez ici si le chiffre d'affaires doit être imputé lors de l'encodage ou lors de l'impression définitive.

Client bloqué
Si vous activez ce paramètre, les factures des clients bloqués pour lesquels des factures ont été encodées seront imprimées. Si vous n'activez pas ce paramètre et que vous essayez d'imprimer une facture pour un client bloqué, le programme affichera un message comme quoi le client en question est bloqué et la facture ne peut être imprimée.

Lien code facturation/journal
Si vous activez ce paramètre, le numéro de facture sera détérminé par le numéro de pièce suivant du journal lié au code facturation utilisé. En outre, la facture sera journalisée dans le journal de vente lié à ce code facturation. Si vous activez ce paramètre, vous n'avez pas la possibilité de modifier le numéro de facture. Si vous n'activez pas ce paramètre, le numéro de facture est déterminé par le paramètre 'N° facture' dans [Système, Général, Paramètres], 'Paramètres numéros', section 'Logistique'. Dans ce cas, vous pouvez modifier ce numéro.

Section Facture directe



Spécification du mode de paiement
Activez ce paramètre si vous voulez encore pouvoir indiquer lors de l'impression d'une facture directe si elle est payée à crédit ou au comptant.

Mode de paiement par défaut
Indiquez ici quelle mode de paiement doit être proposé par défaut lors de l'impression d'une facture directe. Vous avez le choix entre 'Payé à crédit' ou 'Payé comptant'. Si vous avez activé le paramètre 'Spécification du mode de paiement', vous pourrez encore modifier le mode de paiement lors de l'impression de la facture.

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 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
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 Assortment:  Date: 19-05-2018
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